สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดประชุมปิดตรวจและสรุปข้อตรวจพบด้านการควบคุมภายในทางการเงิน มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการโปร่งใส
วันที่ 19 มิถุนายน 2569 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดประชุมปิดตรวจและสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ เรื่อง “การควบคุมภายในด้านการเงิน” ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจ ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ พร้อมร่วมกันพิจารณา ยืนยันความถูกต้องของข้อตรวจพบ รวมถึงหารือถึงความเหมาะสมของข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ
การดำเนินงานดังกล่าวเป็นกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อผลการตรวจสอบ ยังช่วยให้รายงานผลการตรวจสอบมีความครบถ้วน ชัดเจน และสามารถนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
"มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน และยกระดับองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล"






